Una orden de compra es un documento que un comprador entrega a un proveedor para solicitar productos. En ella se detallan los productos, las cantidades a comprar, el precio acordado y las condiciones de pago, entre otros datos.
Para recepcionar una orden de compra, usted debe ir al modulo "Compras" -> "Ordenes de compra", luego seleccionar las acciones de la orden de compra que requiere recepcionar y hacer clic en "Recepcionar OC (entrada)"
Se desplegará una ventana donde usted debe indicar si quiere recepcionar la orden de compra de forma manual o mediante código de barra, seleccionamos "Forma manual"
relBase le sugiere una recepción con la cantidad de productos que contiene la Orden de compra. Si la OC ya había sido recepcionada parcialmente se ira restando de la cantidad sugerida.
Descripción de columnas:
#OC: Cantidad del producto en la Orden de Compra.
#Pen.: Cantidad de productos pendientes de recepcionar en la Orden de Compra, a medida que usted aumenta la cantidad, disminuyen el contador de pendientes.
A continuación se detalla el significado de cada símbolo del producto:
: Significa que el valor ingresado en la columna Cantidad es igual a la cantidad pendiente, columna "#Pen.".
: Significa que el valor ingresado en la columna Cantidad es menor a la cantidad pendiente, columna "#Pen.".
: Significa que el valor ingresado en la columna Cantidad es mayor a la cantidad pendiente, columna "#Pen.".
(*) Las cantidades son sugeridas por relBase, no existen restricciones en los datos que usted modifique.
Finalmente debe presionar el botón "Guardar" para recepcionar la OC.
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